2019年度资兴市统计局部门决算公开说明
发布时间:2020-09-04 11:28来源:资兴市统计局作者:【字体:

 

2019年度资兴市统计局部门

决算公开说明

 

 

  

 

  第一部分   资兴市统计局概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分   2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分   2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金收入支出决算说明 

九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释 

第五部分  附件

 

第一部分  资兴市统计局概况

 

一、部门职责

()贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究和推进统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

()制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,试算全市及乡镇(街道)国民经济核算工作。

()会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业和投入产出调查等重大市情市力调查,汇总整理和提供全市有关市情市力方面的统计数据。

()组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业、计算机服务业等统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

()组织实施全市能源、投资、园区统计、“三上企业”清查摸底、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

()组织各乡镇(街道)、经济开发区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

()对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

()依法审批或者备案地方统计调查项目和市直部门统计调查项目,指导专业统计基本工作统计基层业务基本建设。

()协助乡镇(街道)管理统计员,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织申报全市统计专业资格考试、职务评聘和执业资格认定工作。

()建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划,指导全市统计信息化系统建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。资兴市统计局单位内设机构包括:3个内设机构及1个二级机构。3个内设机构为办公室、政策法规股、统计业务股;1个二级事业单位为资兴市统计调查服务中心。

(二)决算单位构成。资兴市统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市统计局本级以及3个内设机构及1个二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:资兴市统计局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

457.09

一、一般公共服务支出

29

475.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

457.09

本年支出合计

52

475.52

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

94.02

年末结转和结余

54

75.58

总计

28

551.10

总计

56

551.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

457.09

457.09

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

457.09

457.09

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

457.09

457.09

 

 

 

 

 

2010501

  行政运行

216.52

216.52

 

 

 

 

 

2010506

  统计管理

240.57

240.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

475.52

216.52

259.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

475.52

216.52

259.00

 

 

 

20105

统计信息事务

475.52

216.52

259.00

 

 

 

2010501

  行政运行

216.52

216.52

0.00

 

 

 

2010506

  统计管理

259.00

0.00

259.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

457.09

一、一般公共服务支出

30

475.52

475.52

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

457.09

本年支出合计

53

475.52

475.52

 

年初财政拨款结转和结余

25

94.02

年末财政拨款结转和结余

54

75.58

75.58

 

一、一般公共预算财政拨款

26

94.02

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

总计

29

551.10

总计

58

551.10

551.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

475.52

216.52

259.00

201

一般公共服务支出

475.52

216.52

259.00

20105

统计信息事务

475.52

216.52

259.00

2010501

  行政运行

216.52

216.52

0.00

2010506

  统计管理

259.00

0.00

259.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

170.09

302

商品和服务支出

19.68

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

72.50

30201

  办公费

0.76

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

36.38

30202

  印刷费

0.12

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

9.67

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

5.81

30205

  水费

0.02

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.12

30206

  电费

0.15

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.75

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

3.89

30211

  差旅费

1.88

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

13.96

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

26.75

30215

  会议费

0.08

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

9.65

30217

  公务接待费

0.13

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

17.10

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.40

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.69

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

8.68

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.64

 

 

 

人员经费合计

196.84

公用经费合计

19.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

 

 

 

 

7.00

5.83

 

 

 

 

5.83

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:资兴市统计局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计551.1万元。与2018年基本持平

二、收入决算情况说明

本年收入合计457.09万元,其中:财政拨款收入457.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.52万元,其中:基本支出216.52万元,占45.53%;项目支出259万元,占54.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计551.1万元。与2018年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出475.52万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比增加11.54万元,增长2.49%主要是因为本年度开展经济普查工作,项目支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出475.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出-统计信息事务-行政运行216.52万元,占45.53%一般公共服务支出-统计信息事务-统计管理259万元,占54.47%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为298.85万元,支出决算数为475.52万元,完成年初预算的159.1%,其中:

1一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行

年初预算为195.05万元,支出决算为216.52万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及新增退休老干抚恤费、遗属补助。

2一般公共服务支出-统计信息事务-统计管理

年初预算为103.8万元,支出决算为259万元,完成年初预算的249.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中新增2018年新增“四上”企业奖励资金57.5万元;追加普查经费7万元、考核工作经费13万元;2018年“四上”企业申报工作经费10.6万元;基层统计调查补助经费21万元;中央事业费12.21万元等专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出216.52万元,其中:人员经费196.84万元,占基本支出的90.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费19.68万元,占基本支出的9.09%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴等。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为5.83万元,完成预算的83.29%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为5.83万元,完成预算的83.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:近年来,我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,将“三公”经费控制在预算以内。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.83万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:公务接待费支出决算为5.83万元,全年共接待112批次、972人次主要为省、地、市单位业务工作交流及新增经济普查工作迎检发生的接待支出较上年有所增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署,我局对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评(含10个项目),涉及一般公共预算支出475.52万元,从评价情况来看,2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程。同时,我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,推动各项工作取得良好成效,顺利完成了部门整体支出绩效目标评价指标自评得分95分。并按财政要求及时报送了《资兴市统计局2019年度部门整体支出绩效评价报告》《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在资兴市政府门户网站上进行了公开。 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出19.68万元,与年初预算持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.2万元,用于召开2019年统计年报培训会议,人数760余人,内容为工业、农业、商贸、服务业、建筑业、房地产业、劳资等业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

第五部分 附件

 

资兴市统计局部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

资兴市统计局属正科级行政单位。承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规实施情况的职能。截止2019年底,统计局设3个内设机构及1个二级事业单位。3个内设机构为:(一)办公室;(二)政策法规股;(三)统计业务股。一个二级事业单位为资兴市统计调查服务中心。全局核定编制数为22名,其中:局机关编制8名,含公务员编制7名、机关后勤编制1名;局二级机构事业编制14名。年末在职人员17人,离休人员1人,退休人员11人。

二、一般公共预算支出情况

 (一)基本支出情况。

2019年度,单位累计发生基本支出216.52万元,同比上年减少20.72万元,下降8.7%,其中:人员经费196.84万元,比上年减少17.03万元,下降7.96%;公用经费19.68万元,比上年减少3.7万元,下降15.83%

(二)项目支出情况。

2019年度,单位累计发生项目支出259万元。其中:中央事业费12.21万元;基层统计调查补助经费21万元;郴州市县区综合绩效考核工作经费33万元;统计调查工作经费17万元;普查工作经费37万元;抽样调查工作经费8万元;民意调查工作经费4万元;联网直报企业统计督导奖励资金16.8万元;新增“四上”企业奖励经费57.5万元;其他统计工作经费19.6万元。主要用于工业、商贸、能源、投资、服务业、科技、三新产业、房地产及建筑业统计;社情民意调查、政府绩效评价、企业联网直报、统计网络服务及短信平台维护、1%人口抽样调查、农业普查、经济普查、联网直报企业督导以及“四上”企业申报等支出。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力实施“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”战略,狠抓产业项目建设,扎实做好“六稳”工作,持之以恒兴产业、强实体、提品质、增实效,全市经济社会高质量发展迈出坚实步伐。全年实现地区生产总值319.41亿元,比上年增长8.0%,高于全年预期目标0.2个百分点,比郴州市平均水平高0.2个百分点,居郴州市第3位。分产业看,第一产业增加值28.60亿元,增长3.7%;第二产业增加值170.90亿元,增长7.7%;第三产业增加值119.91亿元,增长9.5%。全市规模以上工业增加值比上年增长7.9%,比郴州市高0.2个百分点,居郴州市第4位。全市固定资产投资比上年增长11.6%,比郴州市高0.1个百分点,居郴州市第4位。全市社会消费品零售总额91.37亿元,比上年增长10.7%,比郴州市高0.4个百分点,居郴州市第1位。

七、存在的问题及原因分析

一是预算执行与预算编制存在较大差异。由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同,财政部门掌握信息与预算单位存在不对称,财政部门难以准确掌握各预算单位的职责,对单位自编项目预算情况不了解导致年初预算不够,而另一些支出项目结余过大,因此结余的项目造成大量资金闲置,同时需要用的项目又预算不足,造成项目支出完成情况与年初预算存在较大差异,财政资金使用效益未能完全显现。二是未按规定执行项目支出预算。项目预算的执行情况关系到财政资金的使用效益和国有资产的安全完整性。由于部分职工福利支出(如:文明单位奖、平安创建先进单位奖)和扶贫工作经费未纳入财政预算,在预算执行过程中将部分项目结余资金用于职工福利或其他公用开支。三是预算执行分析不够全面深入。预算执行分析是财政预算执行情况的总结,对预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况,未对财政支出结构及变化趋势进行判断,未实现部门预算与执行分析的有机结合,不能为领导决策提供科学的参考依据。

八、下一步改进措施

一是加强预算编制管理,夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性,即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据,每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算。提高预算编制的合法性,部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定,符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策,在法律赋予部门的职能范围内。注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则,稳妥可靠,采取有效的程序和方法合理安排各项资金,达到综合预算、不偏不漏。二是增强法治意识,强化预算执行的严肃性。财政部门和预算单位要以科学发展观为统领,充分认识加强预算执行管理的重要意义,牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念,加强领导,充实必要人员,提高管理水平,加强制度和规范建设;部门预算一经批复,各预算单位必须严格遵照执行,按预算安排规定的项目和用途使用预算资金,不能突破支出预算,并要确保专款专用,提高资金使用效益。部门一般不做调整,确实需要调整的,应当按照程序报批,不能擅自调整。三是加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段,是整个财政预算执行工作的重要组成部分。要高度重视预算执行分析工作,认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义,牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求,及时跟踪预算执行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,提供详实准确的预算执行数据,并准确预测预算收支的发展趋势,进一步提高财政预算的管理和决策水平。

九、其他需要说明的情况

无。

资兴市统计局2019年部门决算公开表.xls

 

 

 

 

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