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资兴市市场监督管理局2020年部门预算公开及编制情况说明

来源:自定义
日期: 2020年05月09日
作者:不详

资兴市市场监督管理局 2020年预算编报说明

第一部分   预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一) 机构简介

(二) 部门主要职责

二、预算编制情况

(一)预算编制构成情况

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

1.本年度经费预算情况

2.预算支出及增减变化情况

3.预算平衡情况

4.政府采购预算安排情况

5.相关专业名词解释

6.国有资产占有情况说明

7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况

三、年度机关运行经费情况说明

四、三公经费预算说明

1、本年三公经费预算情况的说明

2、本年与上年三公经费预算的比较及变化情况和原因说明

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明 

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

资兴市市场监督管理局是全额拨款单位。核定编制数147名,其中全额编制141名,差额编制6名,自收自支名。该单位部门预算实有人员184人,其中在职人员111人,离休人员1人,退休人员72人,其他人员人。

资兴市市场监督管理局下辖 16个内设股室、4个二级事业单位、6个乡镇监督管理所。

(二)部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3、指导、监督、统筹协调全市市场监管综合执法工作。负责重大案件查处,承担法律法规明确由市市场监管局承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为。

4、协助上级垄断执法部门的执法工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。协助上级部门对经营者集中行为进行反垄断审查,根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5、负责监督管理市场秩序。负责市场主体登记注册事项的监督管理;依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、

违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理,管理动产抵押登记。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6、负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施。统筹全市质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,在权限范围内组织重大质量事故调查,监督实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作 

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全市监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理和本行业领域安全生产监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11、负责药品经营、使用环节安全和医疗器械、化妆品经营、使用环节安全的监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、

规章,拟订相关政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

12、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

13、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用环节的卫生标准和技术规范。

14、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作,依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品、医疗器械经营的检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

16、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。

17、负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。

18、负责统一管理检验检测工作。

19、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

20、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

21、负责实施知识产权战略,推进知识产权强市建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用,统

筹协调涉外知识产权有关事宜。

22、负责保护知识产权。

23、负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估,促进知识产权转移转化。

24、负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣商品等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,所含下属单位及二级机构未单列编制预算,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1、本年度经费预算情况:2020年预算总支出1282.01万元,其中:基本支出1227.85万元(工资福利支出979.99万元,对个人和家庭的补助40.04万元,商品和服务支出207.82万元),项目支出54.16万元(财政拨款安排54.16万元,非税收入安排0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元)。

2、预算支出及增减变化情况:2020年预算总支出1282.01万元,比上年2019年预算总支出1223.56万元增加了58.45万元,增加的主要原因是:本年度人员及社保经费调整增加预算。

3、预算平衡情况:2020年预算总收入1282.01万元,其中:财政拨款1209.01万元,非税收入73.00万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转万元。预算总支出1282.01万元,预算收支平衡。

4、政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,故没有政府采购预算支出。

5、有关专业名词解释:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、国有资产占有情况说明:截至20191231日,我单位资产总额1417万元,其中流动资产297.70万元,固定资产1119.30万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物870.2万元,汽车00万元,其他固定资产249.1万元。与上年相比,本年资产总额增加46.91万元。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。其中本年度项目资金预算54.16万元绩效评价指标都达到100%

8、政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:1万元

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:207.82万元,其中:办公费:12.00万元,印刷费:7.00万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:4.00万元,电费:9.78万元,邮电费:14.00万元,物业管理费:1.00万元,差旅费:13.00万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:4.00万元,租赁费:1万元,会议费:1万元,培训费:1.00万元,公务接待费:26.00万元,专用材料费:1万元,装备购置费:0万元,工程建设费:0万元,专用燃料费:0万元,劳务费:6万元,委托业务费:0万元,工会经费:26.00万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:16万元,其他交通费用:62.04万元,税金及附加费:1万元,其他商品和服务支出:2万元。

四、三公经费预算说明

1、本年三公经费预算情况的说明:本年我单位三公经费总预算为42.00万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为16.00万元,公务接待经费预算为26.00万元;

2、本年与上年度三公经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

资兴市市场监督管理局三公经费预算说明

12020三公经费预算情况:2020年我单位三公经费预算共42万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算16万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算26万元;

22019三公经费预算情况:2019三公"经费预算共45万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车经费预算(含基本支出和项目支出)17万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算28万元。

32020年与2019年度三公经费预算比较及原因说明:  

增减变化情况:2020三公经费预算较2019年整体减少3万元,其中:公务接待经费预算减少2万元,公务用车经费减少1万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0

变化原因说明:

2020年三公经费预算中,公务接待经费较上年减少2万元,主要原因是:严格认真贯彻落实八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约、严格控制支出。

公务用车运行费用预算较上年减少1万元,主要原因是:实施公车制度改革,加强了公务用车和管理。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明 

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】【财政资金栏目】,网址:tbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm">http://www.zixing.gov.cn/zwgk/tbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

      

单位名称:资兴市市场监督管理局 

单位:万元

         

        

      

 

      

 

一、财政拨款

1209.01

一、基本支出

1227.85

二、非税收入

73.00

1、工资福利支出

979.99

1.政府性基金收入

 

基本工资

416.62

2.专项收入

 

津贴补贴

214.10

3.行政事业性收费收入

 

奖金

54.72

4.罚没收入

73.00

绩效工资

39.09

5.国有资产有偿使用收入

 

其他社会保障缴费

7.02

6.其他非税收入

 

机关事业单位基本养老保险

113.82

三、上级补助收入

 

医疗保险

55.82

四、其他收入

 

大病互助

 

 

 

生育保险

 

 

 

失业保险

 

 

 

工伤保险

 

 

 

其他缴费

 

 

 

职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

住房公积金

78.80

 

 

2、对个人和家庭的补助

40.04

五、上年结转

 

离退休费

32.40

1、财政拨款结转

 

抚恤和生活补助

7.64

2、非税收入拨款结转

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

207.82

4、其他收入结转

 

公务费

207.82

 

 

交通费

 

 

 

职工福利费

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

54.16

  

1282.01

  

1282.01

部门预算公开表(128001)资兴市市场监督管理局.xlsx